位置: 工商财税 - 正文

日常费用报销流程(日常费用报销表格)

编辑:rootadmin

推荐整理分享日常费用报销流程(日常费用报销表格),希望有所帮助,仅作参考,欢迎阅读内容。

文章相关热门搜索词:日常费用报销表格,日常费用报销流程是什么,日常费用报销流程范本,日常费用报销流程图,日常费用报销明细表,日常费用报销流程及注意事项,日常费用报销流程范本,日常费用报销流程图,内容如对您有帮助,希望把文章链接给更多的朋友!

日常费用报销流程

答:1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规*等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项.

日常费用报销流程(日常费用报销表格)

3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销.一周内必须完成报销工作.

4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据,以便会计审核,报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4:后到财务部办理支付手续.经财务会计审核,财务经理复核,由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付.

5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核,财务经理签字落实,并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款.

6、报销人将原始*(正规*)粘贴规整后,填制费用报销单.费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额.其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹.

7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字.另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行.

8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由财务经理签字确认.

本文链接地址:https://www.jiuchutong.com/gongshang/306622.html 转载请保留说明!

上一篇:软件增值税即征即退部分开票怎么办(软件增值税即征即退网上备案)

下一篇:人民币报销金额用写整吗(报销还款人民币是什么意思)

免责声明:网站部分图片文字素材来源于网络,如有侵权,请及时告知,我们会第一时间删除,谢谢! 邮箱:opceo@qq.com

鄂ICP备2023003026号

网站地图: 企业信息 工商信息 财税知识 网络常识 编程技术

友情链接: 武汉网站建设 电脑维修 湖南楚通运网络